Uitvoeringsprogramma buitenruimten

Op basis van de verschillende beheerplannen wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma buitenruimte opgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma wordt getracht de uitvoering van de beheerplannen in een jaar op elkaar af te stemmen en hiermee zoveel mogelijk integraal aan te pakken.
Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Buitenruimte is sinds 2015 uitgebreider dan de Uitvoeringsplannen van de jaren daarvoor, omdat er ook een meerjarige doorkijk voor beheerprojecten in is opgenomen. Deze werkwijze geeft inzicht in de actuele prioriteiten en wat er in latere jaren op het beheerbordje terecht gaat komen. Vanaf het begrotingsjaar 2018 is het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte een onderdeel van de begroting.

De basis voor het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt gevormd door de beschikbare beheerplannen, begrotingsproducten en begrotingsposten. Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte wordt gebruik gemaakt van actuele vragen uit:

  • Onderzoeks- en inspectiegegevens;
  • Analyse van klachten en meldingen;
  • De stand en evaluatie van het uitvoeringsprogramma van het vorige jaar;
  • Lopende of nieuwe gebiedsontwikkelingen, nieuwe bestuurlijke besluiten, c.q. nieuw beleid.

Informatie, wensen en noodzakelijkheid van onderhoudswerkzaamheden worden geïnventariseerd en waar mogelijk geografisch gecombineerd, zodat projecten integraal kunnen worden opgepakt. De prioritering van de projecten wordt bepaald met de argumenten: technische noodzaak, veiligheid, functionaliteit, efficiency, overlastbeperking, contractuele verplichting en overige bestuurlijke doelen. Onderstaand enkele gebieden waarin projecten uit het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2018 in uitvoering gaan:

  • Taanschuurpolder
  • Sluispolder West
  • Koningshoek
  • Steendijkpolder

Financiële consequenties

In onderstaande tabel staat een overzicht van de begroting van de diverse producten van de eerste zes onderwerpen van deze paragraaf. De geplande investeringsbedragen staan aangegeven in het programmaplan bij programma 3. Het verloop van de reserves staat hierboven beschreven bij de voorgaande onderwerpen. Deze budgetten vormen samen de basis voor het uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2018.

Beheer en duurzaamheid

Rekening 2013

Rekening 2014

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Wegen, straten, pleinen en verkeersaders

1.960

2.323

3.599

1.111

1.922

2.048

Straatmeubilair

47

53

98

44

67

118

Openbare verlichting

376

609

1.773

327

460

498

Gladheidsbestrijding

179

85

96

73

72

75

Invalidenparkeerplaatsen en - kaarten

-15

-15

9

9

6

5

Verkeersmaatregelen

430

417

0

0

0

0

Bruggen, tunnels en viaducten

349

481

1.653

344

327

365

Havens

727

639

1.820

1.269

652

623

Openbaar groen

1.449

1.616

1.563

1.523

1.166

1.421

Openlucht recreatie

49

63

55

58

23

30

Speelgelegenheden (Onderhoud van)

274

436

341

268

215

188

Riolering

-94

107

-35

-35

-536

-552

Totaal

5.732

6.814

10.972

4.990

4.374

4.820